Attestering/komplettering av innkj?psforesp?rsel fra fagrekvirent

For: innkj?per

Kontrollere og fullf?re innkj?psforesp?rsel

Innkj?pergruppen mottar oppgaver i oppgavelisten i Unit4 ERP n?r en fagrekvirent har sendt en innkj?psforesp?rsel videre til godkjenning.

Innkj?per som behandler oppgaven skal  kontrollere at all n?dvendig informasjon er p? plass, og at innkj?psforesp?rselen er korrekt. Se: bott-rutine for bestilling - aktivitet 10 (pdf).

Hvis innkj?psforesp?rselen er ok, sender innkj?per den videre til kostnadsgodkjenner (BDM) for godkjenning.

Feil eller mangler ved innkj?psforesp?rselen

Hvis innkj?psforesp?rselen ikke er ok, kan innkj?per enten:

  • Korrigere feilen selv og sende til godkjenning hos kostnadsgodkjenner (BDM).
  • Velge "avvise" og sende innkj?psforesp?rselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
  • Velge "avvis" og avbryte bestillingen.

bott-rutine for bestilling - aktivitet 8b (pdf)

Brukerveiledning: Oppgave til behandling i Unit4 ERP (df?-video)

Behandling av innkj?psforesp?rsel som avvises av kostnadsgodkjenner (BDM)

Avviste innkj?psforesp?rsler sendes tilbake som en ny oppgave for behandling til innkj?pergruppen. Innkj?per som behandler oppgaven kan enten:

  • Korrigere feilen selv og sende til ny godkjenning.
  • Velge "avvise" og sende innkj?psforesp?rselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
  • Velge "avvis", og avbryte bestillingen

MVA-koder

Se ogs?

Kontakt

Brukerst?tte behov til betaling

Publisert 19. mars 2021 12:55 - Sist endret 27. feb. 2024 12:44